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审计监督精准发力 提高工作效能

2019-03-19 15:57:52 | 返回列表

为进一步提升审计风险防控意识,优化内部控制环境,提高审计人员工作敏感度及履职能力。3月15日,审计风险部组织开展合同审批内部培训。

培训过程中,该部门通过随机抽选待审查合同,结合《标准化管理手册》,以案例法的方式从合同审批流程入手,对招标立项、定标、供应商调研、合同的约束条款、履约评价、付款依据、违约处罚等进行了详细讲解。他们认真学习领会,并对审计应关注的重点问题及合同打回调整的原因进行深入学习和探讨。

通过内训,该部门进一步明确了合同审批的重点及流程的合规性。他们表示,将通过不断学习,努力提升自身业务水平,在发现本单位管理问题的同时,积极与各部门沟通协调,争取把发现的问题解决在萌芽状态,为中垠公司实现内审工作高质、高效发展做好基础工作。(通讯员 韩涵    编辑 葛博闻)

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